AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A.
| dc.contributor.author | Felipe Verón, Emilio Rene | |
| dc.contributor.author | Medina De Chazal, Benjamín José | |
| dc.contributor.author | Jorrat Mirande, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T15:51:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La auditoría de los estados contables se lleva a cabo mediante pruebas por parte del auditor, quien para determinar el alcance de las mismas requiere de un relevamiento y evaluación previa del control interno de la empresa. El control interno es un proceso diseñado para proveer una razonable seguridad de lograr efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información contable, y el cumplimiento con las leyes y reglamentaciones aplicables. El mismo comprende la estructura organizativa, las políticas y procedimientos, y las cualidades del personal de la empresa La auditoría interna tiene como objetivo principal medir y evaluar la confiabilidad y eficacia de las actividades de control de los sistemas. Esto es fundamental ya que así se podrá confiar en la validez de la información en función a la calidad del sistema que la provee. A través de éste trabajo se presenta un enfoque de auditoría eficiente y eficaz, centrado en el conocimiento y evaluación del sistema de controles que posee una empresa citrícola, cuya actividad principal es la producción y comercialización de limones y sus derivados, centrando nuestro trabajo en el circuito de compras y de pagos. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Cuezzo, Maria Josefina | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/166 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | S1-01-15; | |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | AUDITORIA INTERNA DEL CIRCUITO COMPRAS Y PAGOS LOS LIMONES S.A. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
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