CONTROL INTERNO

dc.contributor.authorGOMEZ, MARÍA CELESTE
dc.contributor.authorLAZARTE BARBEITO, CARLOS
dc.date.accessioned2024-09-11T16:20:27Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractEl Control Interno es un proceso efectuado en todos los niveles de una organización, con el objeto de garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos corporativos. Este proceso es indispensable para proteger los activos, verificar la exactitud y veracidad de la información administrativa y financiera, promover la eficiencia de sus dirigentes, medir la eficiencia de las operaciones y la economía en la utilización de los recursos, y lograr el cumplimiento de las metas y los objetivos corporativos. La inexistencia de dichos controles en una empresa puede provocar pérdidas económicas, de eficiencia y razonabilidad de la información contable, y tener como consecuencia una toma de decisiones incorrecta. El presente trabajo final de seminario tiene como objeto el análisis del sistema de control interno del rubro disponibilidades, caja y bancos, de la empresa Automotores S.A., con el fin de establecer el circuito operativo de los comprobantes y cuentas contables que intervienen, los procedimientos implementados, la obtención y comparación de la información contable y financiera. Determinando el grado de seguridad y confiabilidad de la información contable financiera obtenida, la cual es volcada en el balance final de la empresa al cierre del ejercicio económico, mostrando la realidad de la empresa para la toma de decisiones por parte del Directorio.es_ES
dc.identifier.urihttps://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/709
dc.language.isoeses_ES
dc.relation.ispartofseriesS2-01-2019;
dc.subjectContabilidades_ES
dc.titleCONTROL INTERNOes_ES
dc.typeThesises_ES

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